图书介绍
中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读 2013年权威解读版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

- 中华人民共和国审计法规编委会编 著
- 出版社: 上海:立信会计出版社
- ISBN:9787542938190
- 出版时间:2013
- 标注页数:987页
- 文件大小:324MB
- 文件页数:999页
- 主题词:审计法-汇编-中国;审计标准-汇编-中国
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图书目录
第一部分审计基本法律法规3
中华人民共和国审计法3
中华人民共和国审计法实施条例8
中华人民共和国注册会计师法15
中华人民共和国预算法20
中华人民共和国预算法实施条例27
全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定35
国务院关于2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告37
国务院关于加强预算外资金管理的决定47
中华人民共和国会计法50
中华人民共和国行政复议法57
中华人民共和国行政复议法实施条例63
审计机关审计复议的规定70
审计机关审计项目质量检查暂行规定73
中华人民共和国行政诉讼法74
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释82
中华人民共和国行政处罚法94
审计署审计结果公告试行办法100
国务院办公厅关于印发审计署主要职责内设机构和人员编制规定的通知101
审计署办公厅关于国家机关事业单位隐匿销毁会计资料情节严重构成犯罪问题的批复104
审计署关于深入学习宣传贯彻党的十八大精神的意见105
全国审计工作会议在京召开109
深入贯彻落实党的十八大精神全力做好新时期审计工作110
第二部分国家审计准则与政策解读119
中华人民共和国国家审计准则119
解读《中华人民共和国国家审计准则》144
审计机关审计档案工作准则149
审计机关封存资料资产规定152
中央预算执行情况审计监督暂行办法154
国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知155
国务院办公厅关于做好地方政府性债务审计工作的通知156
审计机关审计统计工作的规定161
审计机关审计信息工作的规定163
审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法(试行)165
审计机关指导监督社会审计机构的规定167
审计机关审计听证的规定168
审计机关审计行政应诉管理的规定171
审计署关于严禁通过社会审计组织获取非法收入的通知173
审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知173
中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的通知174
最高人民检察院政治部、监察局关于认真开展检察机关领导干部任期经济责任审计工作的通知179
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室关于印发《关于党政领导干部任期经济责任审计若干问题的指导意见》的通知180
建设部经济责任审计工作实施细则183
中央企业经济责任审计管理暂行办法185
国资委直属单位领导干部任期经济责任审计办法(试行)191
民政部领导干部任期经济责任审计办法194
国防科工委委属事业单位领导人员任期经济责任审计实施办法196
中央企业经济责任审计实施细则202
教育部关于做好领导干部经济责任交接工作并将经济责任审计报告作为交接内容的通知215
教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知217
关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作指导意见218
卫生部办公厅关于印发《卫生部经济责任审计联席会议工作规则》和联席会议成员名单的通知220
卫生部经济责任审计联席会议工作规则220
基金行业人员离任审计及审查报告内容准则223
中央企业财务决算审计工作规则225
关于建立健全审计机关廉政工作体系的指导意见230
财政违法行为处罚处分条例234
审计署关于贯彻实施《财政违法行为处罚处分条例》的通知239
国外贷援款项目公证审计工作管理办法(暂行)241
审计署审计报告审核审定暂行办法242
审计署关于进一步深化财政审计工作的意见244
中央审计项目授权地方审计机关审计管理办法246
最高人民检察院关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知247
最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程248
决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见248
最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函248
最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与审计机关在反腐败工作中协作配合的通知248
水利部关于加强水利工程移民资金审计工作的通知250
审计署、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知251
审计署关于进一步规范审计移送工作的意见253
审计署办公厅关于加强聘请外部人员参与审计工作经费预算管理和支付管理的通知254
审计署关于在推进效益审计中注重查处奢侈浪费问题的通知255
审计署关于印发审计机关业务流程无纸化实施指南——计算机审计实务公告第6号的通知256
审计机关业务流程无纸化实施指南——计算机审计实务公告第6号256
新华社审计监察工作规定268
审计署关于加强地方审计机关社会保险基金审计监督工作的意见271
教育部关于进一步加强省属高校领导干部经济责任审计工作的意见273
国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业经济责任审计工作的通知275
国家林业局办公室关于做好资产清查专项审计工作的通知277
审计署关于进一步加强审计机关领导干部学法用法工作的意见278
审计署办公厅关于规范地方审计机关申请协查事项办理程序的通知279
审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见280
中国保险监督管理委员会关于进一步做好保险专业中介机构外部审计工作的通知280
中国证券监督管理委员会关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知281
国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计专项经费管理办法281
教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见284
教育部、国家发展改革委、审计署关于印发《治理义务教育阶段择校乱收费的八条措施》的通知285
中国保险监督管理委员会关于向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告有关事项的通知288
审计署、人力资源社会保障部、国家公务员局关于印发贯彻加强审计机关公务员队伍专业化建设意见实施办法的通知289
关于贯彻加强审计机关公务员队伍专业化建设意见的实施办法289
审计署“十二五”审计工作发展规划292
财政部、国家发展改革委、交通运输部、监察部、审计署关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知302
审计署关于印发加强和改进对地方审计工作指导意见的通知303
审计署关于加强和改进对地方审计工作指导的意见303
审计署关于印发审计署管辖范围内审计事项授权地方审计机关审计的管理办法的通知306
审计署管辖范围内审计事项授权地方审计机关审计的管理办法306
政府投资项目审计规定308
财政部、审计署关于印发《中央财政对地方审计专项补助经费管理暂行办法》的通知310
中国保险监督管理委员会关于实施《保险稽查审计指引》有关事项的通知314
中国保监会关于印发《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》的通知315
保险公司董事及高级管理人员审计管理办法315
保监会就《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》答记者问318
中国保险监督管理委员会关于贯彻实施《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》有关事项的通知321
第三部分内部审计准则与政策解读377
审计署关于内部审计工作的规定377
中国内部审计准则序言378
关于中国内部审计准则制定的若干问题380
内部审计基本准则387
内部审计具体准则第1号——审计计划389
内部审计具体准则第2号——审计通知书391
内部审计具体准则第3号——审计证据392
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿393
内部审计具体准则第5号——内部控制审计395
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告397
内部审计具体准则第7号——审计报告400
内部审计具体准则第8号——后续审计402
内部审计具体准则第9号——内部审计督导403
内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调404
内部审计具体准则第11号——结果沟通405
内部审计具体准则第12号——遵循性审计406
内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量408
内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务410
内部审计具体准则第15号——分析性复核412
内部审计具体准则第16号——风险管理审计414
内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险416
内部审计具体准则第18号——审计抽样418
内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制421
内部审计具体准则第20号——人际关系424
内部审计具体准则第21号——内部审计的控制自我评估法426
内部审计具体准则第22号——内部审计的独立性与客观性428
内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系430
内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理433
内部审计具体准则第25号——经济性审计435
内部审计具体准则第26号——效果性审计438
内部审计具体准则第27号——效率性审计441
内部审计具体准则第28号——信息系统审计444
内部审计具体准则第29号——内部审计人员后续教育448
内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计452
内部审计实务指南第2号——物资采购审计467
内部审计实务指南第3号——审计报告477
内部审计实务指南第4号——高校内部审计486
内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南535
内部审计人员职业道德规范548
内部审计人员岗位资格证书实施办法549
内部审计人员后续教育实施办法550
中小企业板上市公司内部审计工作指引551
内部审计工作暂行规定557
内部审计工作规范的暂行规定560
教育系统内部审计工作规定564
中央企业内部审计管理暂行办法568
交通行业内部审计工作规定572
广播电影电视系统内部审计工作规定577
民政部内部审计工作规定580
国防科工委委属事业单位内部审计工作规定582
国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业内部审计工作的通知587
银行业金融机构内部审计指引590
卫生系统内部审计工作规定593
卫生部办公厅关于建立内部审计工作信息报告与通报制度的通知597
保险公司内部审计指引(试行)598
国家测绘局内部审计工作管理(暂行)办法602
企业内部控制审计指引605
企业内部控制基本规范613
农业部办公厅关于印发《农业部内部审计工作经费管理暂行办法》的通知619
安徽省内部审计条例620
湖南省内部审计办法624
四川省内部审计条例628
云南省内部审计条例633
广州市内部审计条例636
黑龙江省内部审计条例639
江苏省内部审计规定643
南京市内部审计管理办法645
第四部分外部审计准则与政策解读651
中国注册会计师执业准则指南简介651
中国注册会计师鉴证业务基本准则653
中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求662
中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见667
中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量控制670
中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿674
中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任677
中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑684
中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通687
中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷691
中国注册会计师审计准则第1201号——计划审计工作693
中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险695
中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性699
中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施702
中国注册会计师审计准则第1251号——评价审计过程中识别出的错报705
中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据707
中国注册会计师审计准则第1311号——对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑710
中国注册会计师审计准则第1312号——函证712
中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序715
中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样716
中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露718
中国注册会计师审计准则第1323号——关联方722
中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营727
中国注册会计师审计准则第1331号——首次审计业务涉及的期初余额730
中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项732
中国注册会计师审计准则第1341号——书面声明735
中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑738
中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作747
中国注册会计师审计准则第1421号——利用专家的工作748
中国注册会计师审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告751
中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见756
中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段759
中国注册会计师审计准则第1511号——比较信息:对应数据和比较财务报表762
中国注册会计师审计准则第1521号——含有注册会计师对含有已审计财务报表的文件中的其他信息的责任765
中国注册会计师审计准则第1601号——对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑767
中国注册会计师审计准则第1602号——验资769
中国注册会计师审计准则第1603号——对单一财务报表和财务报表特定要素审计的特殊考虑772
中国注册会计师审计准则第1604号——对简要财务报表出具报告的业务775
中国注册会计师审计准则第1611号——商业银行财务报表审计780
中国注册会计师审计准则第1612号——银行间函证程序788
中国注册会计师审计准则第1613号——与银行监管机构的关系789
中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑794
中国注册会计师审计准则第1632号——衍生金融工具的审计800
中国注册会计师审计准则第1633号——电子商务对财务报表审计的影响810
中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅815
中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务821
中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核831
中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序837
中国注册会计师相关服务准则第4111号——代编财务信息839
会计师事务所质量控制准则第5101号——会计师事务所对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质量控制842
中国注册会计师协会关于印发《医院财务报表审计指引》的通知851
保险中介机构外部审计指引851
会计师事务所以投标方式承接审计业务指导意见854
财政部国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知856
财政部民政部关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知857
高新技术企业认定专项审计指引860
最高人民法院关于审计(师)事务所执业审计师可以接受清算组的聘任参与企业破产清算的通知913
最高人民法院关于会计师事务所、审计事务所脱钩改制前民事责任承担问题的通知914
内部控制审核指导意见914
中国注册会计师职业道德规范指导意见921
高级审计师资格评价办法(试行)925
水利部委托社会审计业务管理办法929
企业集团会计报表审计指导意见930
外汇收支情况表审核指导意见935
委托会计师事务所审计招标规范939
财政部关于取消外国会计师事务所在中国境内临时执行审计业务行政许可收费的通知942
会计师事务所综合评价办法(试行)943
中国注册会计师协会关于规范注册会计师执行企业年度检验审计业务的通知944
最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定946
会计从业资格管理办法948
注册会计师转所规定953
注册会计师考试制度改革方案956
关于《注册会计师考试制度改革方案》的说明958
关于印发《境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务暂行规定》的通知961
财政部关于适当简化港澳会计师事务所来内地临时执行审计业务申请材料的通知964
第五部分其他审计制度与政策解读967
水利部直属预算单位政府采购审计办法967
涉外企业联合税务审计工作规程972
水利工程建设项目招标投标审计办法976
农村集体经济组织审计规定979
交通建设项目委托审计管理办法981
救捞系统建设项目委托审计管理办法(试行)984
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